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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的公告

證券代碼:600117    證券簡(jiǎn)稱:西寧特鋼    公告編號(hào):臨2025-045

 

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰

或采取監(jiān)管措施的公告

 

公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)自上市以來,嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,致力于完善公司治理結(jié)構(gòu),建立健全內(nèi)部控制制度,規(guī)范公司運(yùn)營(yíng),促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,不斷提高公司的治理水平。

鑒于公司擬申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票,根據(jù)相關(guān)要求,現(xiàn)將公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰及整改情況公告如下:

一、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰的情況

經(jīng)自查,公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上交所”)處罰的情況。

二、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施的情況

經(jīng)自查,公司最近五年存在被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施的情況,具體如下:

(一)2024年3月21日,《關(guān)于對(duì)西寧特殊鋼股份有限公司、周泳采取出具警示函措施的決定》(青證監(jiān)措施字[2024]2號(hào))、《關(guān)于對(duì)西寧特殊鋼股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》(上證公監(jiān)函[2024]0078號(hào))

1、具體內(nèi)容

2024年3月21日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局(以下簡(jiǎn)稱“青海證監(jiān)局”)出具《關(guān)于對(duì)西寧特殊鋼股份有限公司、周泳采取出具警示函措施的決定》(青證監(jiān)措施字[2024]2號(hào)),對(duì)上市公司及財(cái)務(wù)總監(jiān)周泳采取出具警示函的行政監(jiān)督管理措施;同日上交所上市公司管理二部出具《關(guān)于對(duì)西寧特殊鋼股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》(上證公監(jiān)[2024]0078號(hào)),對(duì)上市公司及財(cái)務(wù)總監(jiān)周泳予以監(jiān)管警示

上述警示函及監(jiān)管警示關(guān)注的問題為:因公司財(cái)務(wù)人員工作疏忽,相關(guān)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)率公式中的基數(shù)選取錯(cuò)誤,導(dǎo)致公司2018年至2023年年報(bào)中,營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本及毛利率的同比變動(dòng)幅度計(jì)算錯(cuò)誤。

2、整改情況

上述警示函及監(jiān)管警示關(guān)注的問題,公司整改情況如下:

一是對(duì)照公司現(xiàn)行內(nèi)部控制手冊(cè)再次進(jìn)行自查,對(duì)存在的問題查漏補(bǔ)缺;二是認(rèn)真對(duì)照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部規(guī)章制度,分析問題原因,明確責(zé)任;三是對(duì)財(cái)企部、證券合規(guī)部本次事項(xiàng)的相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行內(nèi)部問責(zé)、批評(píng),并要求相關(guān)責(zé)任人員切實(shí)加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的學(xué)習(xí);四是組織董監(jiān)高以及證券合規(guī)部、財(cái)企部等部門的相關(guān)人員參加培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)文件,公司及相關(guān)人員將認(rèn)真吸取教訓(xùn),確保信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;五是組織財(cái)企部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等規(guī)定,進(jìn)一步夯實(shí)和提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平;六是完善信息披露審批流程,明確編寫、復(fù)核、審批責(zé)任劃分,提高公司信息披露的質(zhì)量和水平。

(二)2022年5月20日,《關(guān)于對(duì)西寧特殊鋼股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》(上證公監(jiān)函[2022]0059號(hào))

1、具體內(nèi)容

2022年5月20日,上交所上市公司管理一部出具《關(guān)于對(duì)西寧特殊鋼股份有限公司及有關(guān)責(zé)任人予以監(jiān)管警示的決定》(上證公監(jiān)函[2022]0059號(hào)),對(duì)上市公司及時(shí)任董事長(zhǎng)張伯影、時(shí)任總經(jīng)理王青海、時(shí)任財(cái)務(wù)總監(jiān)周泳、時(shí)任獨(dú)立董事兼審計(jì)委員會(huì)召集人衛(wèi)俊、時(shí)任董事會(huì)秘書李萬順予以監(jiān)管警示。

上述監(jiān)管警示關(guān)注的問題為:公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露不準(zhǔn)確,實(shí)際歸母凈利潤(rùn)與預(yù)告金額存在較大差異,差異幅度達(dá)144.47%,影響了投資者的合理預(yù)期。

2、整改情況

上述監(jiān)管警示關(guān)注的問題,公司整改情況如下:

公司對(duì)2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行了更正。同時(shí),公司按照法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》及公司相關(guān)制度的要求,對(duì)監(jiān)管警示中提出的問題進(jìn)行了自查和整改。

(三)2025年6月6日,上交所口頭警示

1、具體內(nèi)容

2025年6月6日,上交所對(duì)上市公司及時(shí)任董事會(huì)秘書楊凱、能俊、李萬順予以口頭警示。

上述口頭警示關(guān)注的問題為:2016年至2023年,公司存在日常關(guān)聯(lián)交易違規(guī)情形。其一,2016年、2020年和2021年,公司年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額超出預(yù)計(jì)金額。其二,2016年至2023年,公司當(dāng)年年初至披露日常關(guān)聯(lián)交易公告日期間,已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易但未及時(shí)履行相應(yīng)決策程序并披露。上述行為違反了《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定。

2、整改情況

上述口頭警示關(guān)注的問題,公司整改情況如下:

公司收到口頭警示后高度重視,發(fā)布關(guān)于規(guī)范管理公司關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)的通知,通知要求加強(qiáng)對(duì)關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的學(xué)習(xí),要求對(duì)年度及日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)必須嚴(yán)謹(jǐn),嚴(yán)禁年度內(nèi)關(guān)聯(lián)交易實(shí)際執(zhí)行金額超出預(yù)計(jì)金額,確需發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,應(yīng)當(dāng)按照超出金額重新履行審議程序并披露。

除上述情況外,公司最近五年不存在其他被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施的情形。

特此公告。

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

20256月26日